首页 » 职称论文 » 经济 » 正文
外贸企业内部控制与财务危机预警耦合
更新日期:2017-12-14     来源:云南民族大学学报(哲学社会科学版)   浏览次数:273
核心提示:欢迎投稿《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》

进入“后危机”时代以来,美国次贷危机愈演愈烈,安然、世通等一批国际巨人企业相继倒下。众多国际知名品牌企业甚至是跨国公司,在瞬间轰然坍塌,其影响力不亚于全球经济上的“9.11”。这一系列事件引发了人们对企业内部控制与财务危机风险管理的反思,这种反思的结果直接导致了SOX法案的出台和COSO《企业风险管理--整合框架》的建立。2013年COSO修订的《内部控制--整合框架》、《企业内部控制基本规范》及配套指引进一步拓展了内部控制的内涵,针对公司财务报告相关的内控工作提供了工具及范例,更加着重强调财务危机预警风险管理,为实现财务主体的战略、经营、报告和合规等四种类型的内控目标提供了合理的保证。

2024-12-10• 反腐新形势下公立医院加强内部控制建设的思考
审稿意见文章题目:反腐新形势下公立医院加强内部控制建设的思考审稿意见概述:本文深入探讨了反腐新形势下公立医院加强内部控制建设的重要性、现状、...
2024-11-08• 科技型中小企业研发费用管理和内部控制
审稿意见一、文章概述本文题为《科技型中小企业研发费用管理和内部控制》,由张晓撰写。文章聚焦于科技型中小企业研发费用的管理和内部控制,旨在探讨...
2024-10-18• 媒体融合下广电集团广告业务内部控制研究
审稿意见一、引言部分研究背景与意义:文章开篇即明确了媒体融合作为广电集团发展的重要趋势,并指出了广告业务在融合过程中面临的挑战。这一背景介绍...
2024-09-23• 基于内部控制视角下财务报销审核的探讨 —以H
审稿意见一、总体评价本文《基于内部控制视角下财务报销审核的探讨以H民办高校为例》从内部控制的视角深入探讨了财务报销审核在民办高校中的应用与重...
2024-09-05• 企业内部控制与风险管理的关系研究
审稿意见一、稿件总体评价《企业内部控制与风险管理的关系研究》一文由林琳撰写,文章系统地探讨了企业内部控制与风险管理之间的关系,分析了两者之间...
2024-07-25• 财务共享模式下企业内部控制问题研究 ——以国
审稿意见一、总体评价文章《财务共享模式下企业内部控制问题研究 以国美集团为例》系统地探讨了财务共享模式下企业内部控制的问题,并以国美集团为案...
2022-07-06• 推进高校内部控制制度建设
一、全面从严治党背景下高校内部审计工作主要变化全面从严治党背景下,为了顺应党和国家的发展要求,高校内部审计工作的监督管理机制、内涵、职责、结...
2022-04-12• 会计信息的真实性以及合法性
一:大数据与内部控制概述大数据(big date)是指一类数据集合,其主要特点有五个即:容量大、种类丰富、速度快、真实性以及低价值密度。最早常用于我...
2022-03-07• 自行公布内部控制审计报告
(一)研究假设内部审计报告能反映出一个企业的内控缺陷,当企业在未被强制要求的情况下自行公布内部控制审计报告,可以说明企业重视内部控制,公司管...
2021-12-14• 导致不同类型的公司战略对财务行为具有不同的显
(一)公司战略与审计风险企业战略定位立足于企业自身的资源禀赋、挖掘可持续增长的业务优势,是对企业未来经营方式、增值模式的选择和规划。特定的战...